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中國外文局2016年部門預(yù)算
發(fā)布時(shí)間:2016-03-22    來源:中國外文局
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第一部分:中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局(以下簡(jiǎn)稱外文局)是中央所屬事業(yè)單位,是承擔(dān)黨和國家書刊網(wǎng)絡(luò)對(duì)外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對(duì)外宣傳的方針、政策,總體規(guī)劃對(duì)外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對(duì)外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

(二)規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù),組織參加有關(guān)書刊國際展覽。

(三)根據(jù)書刊對(duì)外宣傳需要,開展多種形式的國際合作與交流,規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

(四)管理本系統(tǒng)聘請(qǐng)的外國專家和外籍工作人員;規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

(五)統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用、結(jié)算和審計(jì),審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財(cái)務(wù)。

(六)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全局干部人事工作;受人事部委托,負(fù)責(zé)組織全國翻譯系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評(píng)審工作。

(七)完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

外文局部門預(yù)算包括外文局本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入外文局2016年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:

第二部分:中國外文局2016年部門預(yù)算表

(見部門公開表1-8)


第三部分:中國外文局2016年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于外文局2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

外文局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算43,751.28萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入43,239.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)511.71萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出41,124.57萬元、住房保障支出2,626.71萬元。

二、關(guān)于中國外文局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

中國外文局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款43,239.57萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少6,009.63萬元,減少12.20%。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒(類)支出40,624.57萬元,占93.95%;住房保障(類)支出2,615萬元,占6.05%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為2,722.82萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加97.79萬元,增長(zhǎng)3.73%。主要原因是按照有關(guān)規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高,相應(yīng)增加支出。

2.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為2,971.38萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1,394.10萬元,增長(zhǎng)88.39%。主要原因是相關(guān)支出所列科目調(diào)整,原在出版發(fā)行(項(xiàng))支出調(diào)整到本科目列支。

3.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為1,759.82萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加577.01萬元,增長(zhǎng)48.78%。主要原因是辦公區(qū)修繕工作任務(wù)增加,相應(yīng)增加支出。

4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為29,549.34萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3,480.63萬元,下降10.54%。主要原因是相關(guān)支出所列科目調(diào)整,由本科目轉(zhuǎn)列一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

5.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為3,482.21萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加457.10萬元,增長(zhǎng)15.11%。主要原因是按照有關(guān)規(guī)定,事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,相應(yīng)增加支出。

6.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為139萬元,與2015年執(zhí)行數(shù)持平。

7.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5,200萬元,減少100%。主要是2015年預(yù)算執(zhí)行中追加安排了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為1,550萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加150萬元,增長(zhǎng)10.71%。主要是2016年住房公積金繳存基數(shù)增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為315萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5萬元,下降1.56%。主要是按照盤活存量資金的要求,加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金消化力度,2016年動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排,財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2016年預(yù)算數(shù)為750萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關(guān)于中國外文局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國外文局2016年一般公共預(yù)算基本支出12,283.41萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)10,777.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

日常公用經(jīng)費(fèi)1,506.13萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關(guān)于外文局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

外文局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為544.30萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)290.05萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)39萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)145.78萬元,公務(wù)接待費(fèi)69.47萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年增加12萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2015年持平,公務(wù)用車購置費(fèi)增加39萬元為新增兩輛公務(wù)用車,公務(wù)接待費(fèi)減少27萬元。

五、關(guān)于外文局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明

外文局沒有用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出,故本表無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于中國外文局2016年收支預(yù)算情況的總體說明

收入包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額;支出包括:文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。中國外文局2016年收支總預(yù)算48,581.52萬元。

七、關(guān)于中國外文局2016年收入預(yù)算情況說明

中國外文局2016年收入預(yù)算48,581.52萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)550.71萬元,占1.13%;財(cái)政撥款收入43,239.57萬元,占89%;事業(yè)收入1,325.26萬元,占2.73%;事業(yè)單位經(jīng)營收入1,448.83萬元,占2.98%;其他收入2,017.15萬元,占4.15%。

八、關(guān)于中國外文局2016年支出預(yù)算情況說明

中國外文局2016年支出預(yù)算48,581.52萬元,其中:基本支出15,490.70萬元,占31.89%;項(xiàng)目支出33,090.82萬元,占68.11%。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2016年外文局本級(jí)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算796.52萬元,比2015年年初預(yù)算財(cái)政撥款增加7.28萬元,增長(zhǎng)0.97%。主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)政府采購情況說明

2016年政府采購財(cái)政撥款預(yù)算總額2,115.60萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算572.60萬元;政府采購工程預(yù)算10萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算1,533萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2015年6月1日,中國外文局共有車輛53輛。其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛;一般公務(wù)用車52輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備5臺(tái)(套)。

2016年部門預(yù)算安排新增購置車輛2輛,未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年中國外文局一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的,涉及一般公共預(yù)算撥款30,956.16萬元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款1,861萬元。


第四部分:名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指參公管理的事業(yè)單位(外文局本級(jí))用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(外文局本級(jí))未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指為中國外文局提供后勤服務(wù)的服務(wù)中心支出。

12.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務(wù)支出。

13.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項(xiàng)):指中國外文局所屬培訓(xùn)中心、傳播中心、考評(píng)中心及信息中心的業(yè)務(wù)支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)):指宣傳文化單位的公益性項(xiàng)目或技術(shù)改造、設(shè)備更新等支出。

15.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)):指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排的用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于90年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年中一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補(bǔ)貼90元。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

19.“三公經(jīng)費(fèi)”:納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”,是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



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